宿松县团县委 2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宿松县团县委 2019年财政拨款收支总表
2.宿松县团县委 2019年一般公共预算支出表
3.宿松县团县委 2019年一般公共预算基本支出表
4.宿松县团县委 2019年政府性基金预算支出表
5.宿松县团县委 2019年国有资本经营预算支出表
6.宿松县团县委 2019年收支总表
7.宿松县团县委 2019年收入总表
8.宿松县团县委 2019年支出总表
9.宿松县团县委2019年政府采购支出表
10.宿松县团县委 2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织带领全县广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为宿松经济社会发展服务。
(二)负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。
(三)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导基层团组织的各项工作。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为县委、县政府提供决策参考依据。
(五)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。
(六)负责全县青年统战和外联工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在联系、服务青年中的核心作用。切实履行全团带队职责。
(七)建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。
(八)承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
说明单位内设机构情况。从预算单位构成看,宿松县团县委2019年度部门预算包括团县委机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
团县委机关 |
参展公务员法管理的群团部门 |
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三、2019年度主要工作任务
全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实县委、县政府对群团工作的重要指示精神,紧扣“县脱贫摘帽”首要任务,抓好改革攻坚和开好县第十四次团代会两项重点工作,打造“青年创业”“青年志愿者”“青年之家”三大“青字号”平台,继续构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局,继续深化实施“青春引航、青春扶贫、青春建功、青春护航、青春伙伴、青春强基”六大工程,奋力在“打造四个强县 建设美丽宿松”中贡献强大青春正能量。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
宿松县团县委 2019年财政拨款收支总表
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
81.58 |
一、一般公共服务支出 |
81.58 |
81.58 |
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其中: 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
81.58 |
本年支出小计 |
81.58 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
81.58 |
一般公共预算 |
81.58 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
81.58 |
支出总计 |
81.58 |
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部门公开表2
宿松县团县委2019年一般公共预算支出表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
81.58 |
81.58 |
|
20129 |
群众团体事务 |
81.58 |
81.58 |
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2012901 |
行政运行 |
81.58 |
81.58 |
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合计 |
81.58 |
81.58 |
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部门公开表3
宿松县团县委 2019年一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
301 |
工资福利支出 |
34.99 |
30101 |
基本工资 |
14.23 |
30102 |
津贴补贴 |
9.65 |
30103 |
奖金 |
1.19 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.01 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.63 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30113 |
住房公积金 |
3.00 |
302 |
商品和服务支出 |
46.59 |
30201 |
办公费 |
0.8 |
30202 |
印刷费 |
0.6 |
30205 |
水费 |
0.3 |
30206 |
电费 |
1.2 |
30207 |
邮电费 |
1.0 |
30211 |
差旅费 |
1.0 |
30217 |
公务接待费 |
2.6 |
30228 |
工会经费 |
0.3 |
30239 |
其他交通费用 |
3.48 |
3029906 |
专项业务经费 |
35.31 |
合计 |
81.58 |
部门公开表4
宿松县团县委2019年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:宿松县团县委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
部门公开表5
宿松县团县委 2019年国有资本经营预算支出表 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:宿松县团县委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
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部门公开表6
宿松县团县委2019年收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
81.58 |
一、一般公共服务支出 |
81.58 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理非税收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
|
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二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
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本年收入小计 |
81.58 |
本年支出小计 |
81.58 |
上年结转 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
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其他 |
|
其他 |
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收入总计 |
81.58 |
支出总计 |
81.58 |
宿松县XXX 2019年收入预算总表
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
201 |
一般公共服务支出 |
81.58 |
|
81.58 |
|
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20129 |
群众团体事务 |
81.58 |
|
81.58 |
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2012901 |
行政运行 |
81.58 |
|
81.58 |
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合计 |
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81.58 |
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81.58 |
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部门公开表7
部门公开表8
宿松县XXX 2019年支出预算总表 |
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
201 |
一般公共服务支出 |
81.58 |
81.58 |
|
20129 |
群众团体事务 |
81.58 |
81.58 |
|
2012901 |
行政运行 |
81.58 |
81.58 |
|
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合计 |
81.58 |
81.58 |
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部门公开表9
宿松县团县委2019年部门政府采购支出表 |
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单位:万元 |
支出项目/
/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
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注:宿松县团县委2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。
部门公开表10
宿松县团县委 2019年部门政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注:宿松县团县委2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宿松县团县委 2019年财政拨款收支预算81.58万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款81.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入81.58万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出81.58万元,占100%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宿松县团县委2019年一般公共预算拨款81.58元,比2018年预算拨款增加18.26万元,增长28.8%,主要原因是机关人员增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出81.58万元,占100%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算81.58万元,比2018年预算增加18.26万元,增长28.8%,增长原因主要是人员增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宿松县团县委 2019年一般公共预算基本支出81.58万元,其中:
工资福利支出34.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宿松县团县委 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宿松县团县委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宿松县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县团县委2019年收支总预算81.58万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务。
七、关于2019年收入预算情况说明
宿松县团县委 2019年收入预算81.58万元,其中:一般公共预算拨款收入81.58万元,占100%,比2018年预算增加18.26万元,增长28.8%,增长原因主要是人员增加;政府性基金预算拨款收入0万元,财政专户管理非税收入0万元。
八、关于2019年支出预算情况说明
宿松县团县委2019年支出预算81.58万元,比2018年预算增加18.26万元,增长28.8%,增长原因主要是人员增加。其中,基本支出81.58万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元,占0%。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
宿松县团县委2019年机关运行经费财政拨款预算81.58万元,比2018年增加18.26万元,增长28.8%,增长主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况。
宿松县团县委 2019年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,团县委共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2019年团县委未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出
:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出
:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。